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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 我去年和今年收到的發(fā)票 ,已經(jīng)入賬了, 發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了,然后給他退回去了重開,現(xiàn)在發(fā)票給我開過來,這個(gè)新開的發(fā)票我要做賬務(wù)處理嗎, 發(fā)票應(yīng)該放在哪個(gè)憑證后面啊,之前開錯(cuò)的發(fā)票我清出來退給對(duì)方了
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速問速答你之前已經(jīng)抵扣了增值稅嗎?
01/16 09:22
郭老師
01/16 09:22
如果是的話,做賬務(wù)處理做到這個(gè)月就可以的,涉及到之前損益類的科目,用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
郭老師
01/16 09:22
發(fā)票放到你這個(gè)月的憑證后面。
84784984
01/16 09:24
我們是小規(guī)模公司 沒有抵扣的
郭老師
01/16 09:24
那你發(fā)票可以放到去年的憑證后面的。
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