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結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品,把暫估沒有收到票的也結(jié)轉(zhuǎn)了,該如何調(diào)整賬務(wù)

84784959| 提問時間:01/15 19:35
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金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,稅務(wù)師
同學(xué)您好,這筆結(jié)轉(zhuǎn)沒有問題,等收到票據(jù)時,做一筆借方紅沖暫估,再做一筆借方開票
01/15 19:36
84784959
01/15 19:38
老師,你能給我寫一下分錄不
謝謝老師
01/15 19:44
借:庫存商品-暫估 貸:應(yīng)付賬款-暫估 負(fù)數(shù)。借:庫存商品-開票 借:應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅 貸:應(yīng)付賬款-開票
84784959
01/15 19:54
是借庫存商品-暫估 負(fù)數(shù)嗎
謝謝老師
01/15 19:55
您好同學(xué),是的,負(fù)數(shù)
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