問(wèn)題已解決

老師你好,我們是建筑公司,去年一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)抵扣,今年銷(xiāo)售方做了紅字發(fā)票,又重新開(kāi)了,我應(yīng)該怎樣記賬

84785019| 提問(wèn)時(shí)間:01/15 15:42
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 去年當(dāng)時(shí)怎么做的?
01/15 15:42
84785019
01/15 15:48
購(gòu)借原材料,應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),貸銀行,借工程施工 貸原材料
郭老師
01/15 15:49
你好,沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?如果沒(méi)有的話,借應(yīng)付賬款帶原材料應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出借原材料應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)待應(yīng)付賬款。
84785019
01/15 15:49
他金額沒(méi)變,就是材料品名變了
84785019
01/15 15:50
結(jié)轉(zhuǎn)成本了
郭老師
01/15 15:50
按照上面的來(lái)做就可以。
84785019
01/15 15:53
我已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了,還按這個(gè)做嗎?
郭老師
01/15 15:54
對(duì)的,是的,是這么做的。
84785019
01/15 15:58
好的,謝謝
郭老師
01/15 15:58
不用客氣,工作愉快。
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