問題已解決

去年的進項發(fā)票今年開紅字,又重新開應(yīng)該怎么會計分錄

84785042| 提問時間:2019 08/07 10:57
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
張艷老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師
去年的分錄如何做的?請上傳一下
2019 08/07 10:57
84785042
2019 08/07 11:00
???
張艷老師
2019 08/07 11:02
您要給出去年是什么業(yè)務(wù)的進項稅額,不然老師幫您也寫不出分錄來。
84785042
2019 08/07 11:04
制造費用開的增值稅專票
張艷老師
2019 08/07 11:06
制造費用的結(jié)轉(zhuǎn)的產(chǎn)品成本,那么這個產(chǎn)品是否已經(jīng)銷售出去了呢?
84785042
2019 08/07 11:06
借:制造費用1000 應(yīng)交稅金160 貸:應(yīng)付賬款1160
張艷老師
2019 08/07 11:08
您回答一下這個問題:制造費用的結(jié)轉(zhuǎn)的產(chǎn)品成本,那么這個產(chǎn)品是否已經(jīng)銷售出去了呢?
84785042
2019 08/07 11:09
產(chǎn)品銷售出去了,今年發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票填寫不規(guī)范申請紅字發(fā)票,對方開完紅字發(fā)票后又重新開了一份
張艷老師
2019 08/07 11:10
這樣的話,建議直接做 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 然后再根據(jù)取得的發(fā)票,做 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:以前年度損益調(diào)整
84785042
2019 08/07 11:11
這個月我這兩張發(fā)票應(yīng)該怎么做會計分錄呢
84785042
2019 08/07 11:14
以前年度損益調(diào)整這個月我可以直接結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配嗎
84785042
2019 08/07 11:16
明白了謝謝老師
張艷老師
2019 08/07 11:17
1、上面就是會計分錄了嘛 2、不用結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整的,因為借貸方的金額是一致的。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~