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請(qǐng)教一下 未開票收入的增值稅,報(bào)稅時(shí)填哪呀

84784956| 提問時(shí)間:01/15 15:05
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好, 和有票的加在一起填就可以了
01/15 15:07
84784956
01/15 15:07
你好,只有未開票的
劉艷紅老師
01/15 15:09
你們是小規(guī)模納稅人嗎
84784956
01/15 15:10
是的,8千多銷售額,全是銷售給個(gè)人的,沒有開票
劉艷紅老師
01/15 15:11
那你就填8000多就可以了
84784956
01/15 15:12
填到哪一欄呀
劉艷紅老師
01/15 15:13
填在第10行就可以了
84784956
01/15 15:34
但我銷售的是外購(gòu)的香榧堅(jiān)果,不屬于免稅項(xiàng)目,也可以填在那一欄嗎
劉艷紅老師
01/15 15:44
你沒有超過30萬(wàn)呀,也是免稅的
84784956
01/15 16:24
我自己做賬的時(shí)候 應(yīng)交增值稅是按照1%來算價(jià)稅分離的,我剛報(bào)增值稅時(shí)發(fā)現(xiàn)他們是按3%算的。應(yīng)該按3%還是1%誒,
劉艷紅老師
01/15 16:29
按1%來價(jià)格分離的哦,現(xiàn)在開票是一個(gè)點(diǎn)
84784956
01/15 16:30
那我這個(gè)表要填嗎
劉艷紅老師
01/15 16:35
不用呀,都沒有附加稅,不用填的
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