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老師,公司12.8日開了一張專票,如圖,稅費是老板交的。12.26公司賬戶收到款項18900元。請問會計分錄是不是這樣的: 借:銀行存款 18900.00 貸:主營業(yè)務收入 18712.87 應交稅費——應交增值稅(銷項) 187.13 借:應交稅費——應交增值稅(銷項) 187.13 貸:其他應收款——周XX(墊付) 187.13

84784948| 提問時間:01/15 12:12
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諾言老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務師
你好,老板墊付稅費,分錄,借,應交稅費-未交增值稅 貸,其他應付款
01/15 12:15
84784948
01/15 12:20
借:應交稅費-未交增值稅 187.13 貸:其他應付款 187.13 還要做下面分錄嗎? 借:應交稅費——應交增值稅(銷項) 187.13 貸:應交稅費-未交增值稅 187.13
諾言老師
01/15 12:25
這個也是要做的。 借:應交稅費——應交增值稅(銷項) 187.13 貸:應交稅費-未交增值稅 187.13
84784948
01/15 12:26
做到這里,這筆業(yè)務就算是完成了嗎?
諾言老師
01/15 12:31
是的,這樣就完成了。
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