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現(xiàn)在1月繳納23年4季度的企業(yè)所得稅。賬務(wù)處理做在12月份和1月份的話分別可以怎么做?

84784983| 提問時間:01/15 10:55
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好這個是在四季度,借所得稅費用,貸應(yīng)交稅費,應(yīng)交企業(yè)所得稅。 然后在1月份繳納,借應(yīng)交稅費應(yīng)交企業(yè)所得稅,貸,銀行存款。
01/15 10:57
84784983
01/15 11:01
我不是得申報了企業(yè)所得稅才知道需要繳納多少的所得稅么,這個沖突了不是
宋生老師
01/15 11:04
你好,不是的,你看你的利潤表利潤總額就可以計算了。
84784983
01/15 11:13
不是按凈利潤算的么?以前虧損有108594.9,這個所得稅怎么計算?
宋生老師
01/15 11:17
你好你的利潤總額不是有300多萬。 按照這個計提季度申報的時候,一般不彌補虧損。
84784983
01/15 11:19
季度申報不彌補虧損?為什么?
84784983
01/15 11:20
按我發(fā)給你的表怎么計算所得稅?
宋生老師
01/15 11:21
你好你看你的申報系統(tǒng)上面,看他有沒有彌補。沒有彌補就不用管。
宋生老師
01/15 11:22
你發(fā)的這個表上按百分之二十五交。
84784983
01/15 11:23
那我的所得稅費用處理金額是多少?
84784983
01/15 11:23
表上數(shù)據(jù)那么多,到底用哪個算?
宋生老師
01/15 11:25
你好,就是30行這個利潤總額乘以25%。
84784983
01/15 11:33
為什么不是32行?為什么不乘25%撐20%?
宋生老師
01/15 11:38
你好你超過了300萬的應(yīng)納稅所得,已經(jīng)不是小微企業(yè)了。 是扣掉所得稅之后才是凈利潤。
84784983
01/15 11:51
減掉虧損1026198.67是小微企業(yè)啊
宋生老師
01/15 11:53
你好所以你看你那邊稅務(wù)局系統(tǒng)有沒有直接補虧損? 現(xiàn)在大部分都不會在季度申報的時候彌補虧損了。
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