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年末公司結(jié)轉(zhuǎn) 怎么做結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤 虧損或者盈利求會(huì)計(jì)分錄

84784951| 提問時(shí)間:01/15 10:13
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
是借本年利潤貸,利潤分配,未分配利潤或者做相反的分錄。
01/15 10:13
84784951
01/15 13:07
公司支付的殘疾人保障金,怎么入賬呢?用那個(gè)會(huì)計(jì)科目
宋生老師
01/15 13:15
你好,這個(gè)借管理費(fèi)用,殘保金,代應(yīng)付職工薪酬,殘保金。 然后再借應(yīng)付職工薪酬-殘保金貸,銀行存款。
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