問題已解決

A公司找我公司維修設(shè)備,收到維修費27468,當時做分錄:借:銀行存款27468,貸:其他應付款27468,然后我公司再付款b公司維修費當時分錄:借:其他應付款27418,貸:銀行存款27418,問題:現(xiàn)在我公司收到b公司普票,怎么做分錄?結(jié)轉(zhuǎn)成本

84785010| 提問時間:01/15 09:44
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析
你好,同學 收到發(fā)票的時候,其他應付款轉(zhuǎn)到費用中 借管理費用維修費 貸其他應付款
01/15 09:45
84785010
01/15 09:46
這樣會增加其他應付款啊?但是我其他應付款沒有增加
冉老師
01/15 09:47
因為付款計入的借方其他應付款 回發(fā)票沖減其他應付款
84785010
01/15 10:38
其他應付款已經(jīng)沖減了的: A公司找我公司維修設(shè)備,收到維修費27468,當時做分錄:借:銀行存款27468,貸:其他應付款27468,然后我公司再付款b公司維修費當時分錄:借:其他應付款27418,貸:銀行存款2741
冉老師
01/15 10:40
如果你們做賬 一筆收到,一筆沖回,就不用做額外的了
84785010
01/15 10:40
老師麻煩寫下分錄
冉老師
01/15 10:42
收到 借銀行存款 貸其他應付款 支付 借其他應付款 貸銀行存款
84785010
01/15 10:44
那結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?
冉老師
01/15 10:46
因為金額一樣的話,不涉及損失,不用結(jié)轉(zhuǎn), 相當于按照差額計算的
84785010
01/15 10:47
意思是我收到這個發(fā)票不要處理?
冉老師
01/15 10:47
是的,發(fā)票直接附在支付的憑證后面
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