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我們2023年的年終獎應(yīng)該是要發(fā)的,但是具體怎么發(fā)還沒定下來,12月就沒有計提,這種在發(fā)放月怎么計提?

84784955| 提問時間:01/15 09:41
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 按照預(yù)計發(fā)放的金額,進(jìn)行計提
01/15 09:41
84784955
01/15 09:44
就是2023年沒有計提到,怎么辦,按權(quán)責(zé)發(fā)生制是應(yīng)該在23年計提的
小菲老師
01/15 09:46
同學(xué),你好 那你應(yīng)該在2023年12月份,計提,計提金額可以不準(zhǔn)確
84784955
01/15 09:48
現(xiàn)在已經(jīng)報稅了,一定要改今天也不可以更正,但如果過了今天這種情況呢怎么辦
小菲老師
01/15 09:51
同學(xué),你好 那就不能當(dāng)作2023年的費用了,再入就是2024年的費用
84784955
01/15 10:09
如果記入24年費用,調(diào)整分錄是這樣寫嗎: 借:以前年度損益調(diào)整 10 貸:應(yīng)付職工薪酬-年終獎 8 應(yīng)交個稅 2 借:利潤分配-未分配利潤 10 貸:以前年度損益調(diào)整 10 借:應(yīng)付職工薪酬-年終獎 8 應(yīng)交個稅 2 貸:銀行10
小菲老師
01/15 10:10
同學(xué),你好 嗯,是可以的
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