問題已解決

九月購買產(chǎn)品付款9100,做的暫估入庫,11月收到發(fā)票為9500,這樣該怎么寫摘要和做分錄

84785022| 提問時間:01/14 20:38
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
暫估xx商品借庫存商品貸應付帳款暫估 預付給xx企業(yè)貨款借預付賬款貸銀行存款 11月份借應付帳款暫估貸庫存商品,紅沖xx商品 借庫存商品貸預付賬款,xx入庫
01/14 20:39
84785022
01/14 20:40
那中間的差價,可以幫忙把金額加進去嗎
84785022
01/14 20:41
中間差價用營業(yè)外收入嗎
郭老師
01/14 20:52
暫估xx商品借庫存商品貸應付帳款暫估9100 預付給xx企業(yè)貨款借預付賬款貸銀行存款9100 11月份借應付帳款暫估貸庫存商品,9100 紅沖xx商品 借庫存商品貸預付賬款,9500 xx入庫 不支付的可以 借預付賬款貸營業(yè)外收入400
84785022
01/14 21:00
之前預付是用的 借:預付賬款-單位 9100 貸:銀行存款 9100 借:庫存商品-暫估 9100 貸:預付賬款 9100 收到發(fā)票時候應該怎么做
郭老師
01/14 21:00
400你需不需要支付的
84785022
01/14 21:01
不需要,做營業(yè)外收入
郭老師
01/14 21:02
借預付賬款貸庫存商品,9100 紅沖xx商品 借庫存商品貸預付賬款,9500 xx入庫 不支付 借預付賬款貸營業(yè)外收入400
84785022
01/14 21:07
借:庫存商品-暫估 -9100 貸:預付賬款-單位 -9100 借:庫存商品-商品 9500 貸:預付賬款-單位 9100 營業(yè)外收入 400
84785022
01/14 21:07
老師,是不是這樣
郭老師
01/14 21:08
是啊,可以的呀,可以這么做的。
84785022
01/14 21:11
謝謝老師
郭老師
01/14 21:12
不用客氣 工作愉快
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~