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老師,以前年度的發(fā)票,接受虛開發(fā)票,繳納了增值稅,附加稅 附加稅計提用什么科目

84784948| 提問時間:01/14 16:49
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立峰老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師
你好同學(xué) 是不該抵的抵了嗎
01/14 16:50
立峰老師
01/14 16:50
一般納稅人進(jìn)項稅發(fā)票,是這樣子嗎
84784948
01/14 16:50
是的,抵扣了
84784948
01/14 16:50
老師,是的,補(bǔ)交了增值稅
84784948
01/14 16:51
以前年度的,計提附加稅用什么科目,小企業(yè)會計準(zhǔn)則
立峰老師
01/14 16:52
把那個憑證紅沖了,涉及損益的通過以前年度損益調(diào)整,涉及沖減的進(jìn)項稅額通過進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出科目。
84784948
01/14 16:52
計提 借 利潤分配未分配利潤 貸應(yīng)交稅費—城建
84784948
01/14 16:54
以前年度,發(fā)票接受虛開 已經(jīng)抵扣了 11月 繳納了增值稅 附加稅 附加稅計提科目用什么
立峰老師
01/14 16:54
是的。影響所得稅的,一并調(diào)整
84784948
01/14 16:55
11月進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 補(bǔ)繳納了增值稅
84784948
01/14 16:56
附加稅計提 就用 借 利潤分配 未分配利潤 貸 應(yīng)交稅費城建稅對嗎 不通過稅金及附加科目
立峰老師
01/14 16:56
因為是往年的,這樣會減少以前年度的所得額,如果我們放棄,可以不用調(diào)整往年所得稅申報表。
84784948
01/14 16:57
20年的所得稅已經(jīng)調(diào)整了
立峰老師
01/14 17:00
好的,那就正常作賬吧
84784948
01/14 17:01
借 利潤分配未分配利潤?
立峰老師
01/14 17:03
是的,往年的損益通過利潤分配未分配利潤
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