問(wèn)題已解決

老師你好,我們公司會(huì)計(jì)在3月份估了370萬(wàn)費(fèi)用,年底我暫估成本時(shí)用先把費(fèi)用充了嗎?再暫估成本嗎?之前已經(jīng)沖回一些了,還有191萬(wàn)沒(méi)沖回,我怕充太多,稅務(wù)會(huì)查

84785001| 提問(wèn)時(shí)間:01/14 10:39
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好 如果是真實(shí)的情況,可以全部沖暫估的
01/14 10:40
84785001
01/14 12:05
就是說(shuō)不用再重新沖回,從新暫估了是嗎?來(lái)年取得不是這個(gè)費(fèi)用發(fā)票,直接沖費(fèi)用進(jìn)成本嗎?
小菲老師
01/14 12:06
同學(xué),你好 嗯,是的,可以的
84785001
01/14 12:15
跨年回來(lái)成本票怎么充呀
小菲老師
01/14 12:15
同學(xué),你好 沖之前的暫估,然后按照發(fā)票重新做分錄
84785001
01/14 12:52
不影響本年利潤(rùn)是嗎?
小菲老師
01/14 12:53
同學(xué),你好 如果金額一致,不影響
84785001
01/14 13:08
因?yàn)橹皶汗涝谫M(fèi)用身上了,那我發(fā)票回來(lái)充費(fèi)用,再按發(fā)票進(jìn)成本是這樣嗎?
小菲老師
01/14 13:29
同學(xué),你好 嗯嗯,是這樣的
84785001
01/14 14:11
結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配是結(jié)轉(zhuǎn)資產(chǎn)負(fù)債表期末余額嗎?
小菲老師
01/14 14:11
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
84785001
01/14 14:16
結(jié)轉(zhuǎn)法定盈余公積是嗎
小菲老師
01/14 14:18
同學(xué),你好 有盈利,就要結(jié)轉(zhuǎn)法定盈余公積
84785001
01/14 14:20
本年凈利潤(rùn)減去未分配利潤(rùn)年初不等于年末數(shù)可以嗎
小菲老師
01/14 14:21
同學(xué),你好 你是有分紅嗎?
84785001
01/14 14:21
沒(méi)有,調(diào)過(guò)賬
84785001
01/14 14:23
那我就正常計(jì)提盈余公積可以嗎?
小菲老師
01/14 14:23
同學(xué),你好 調(diào)過(guò)賬那這個(gè)可能是造成不等式的原因
84785001
01/14 14:24
可以不等吧
小菲老師
01/14 14:25
同學(xué),你好 對(duì),可以不等
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