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請問這個數(shù)據(jù)怎么填納稅申報表的第一個表和第二個表

84785036| 提問時間:01/13 18:51
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施薇薇老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,審計師,高級會計師,高級經(jīng)濟(jì)師
你好!你把納稅申報表的第一個表和第二個表的表樣拍過來,看看數(shù)據(jù)如何填報,這樣更清楚些
01/13 18:58
施薇薇老師
01/13 19:01
0稅率收入85200填寫在增值稅納稅申報附表一,: 三、免征增值稅貨物及勞務(wù)銷售額明細(xì)中填列免稅貨物及勞務(wù)銷售額數(shù).
施薇薇老師
01/13 19:04
1%征收率的199900.99,首先將減按1%征收率征收增值稅的銷售額填寫在《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)》主表的第1欄和第2欄中。 填寫完主表后,對應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷售額的2%計算3998.02,填寫在《增值稅減免稅申報明細(xì)表》相關(guān)欄目。
84785036
01/13 19:08
這是第一個表
施薇薇老師
01/13 19:17
本期應(yīng)征增值稅不含稅銷售的199900.99,免稅銷售額85200
84785036
01/13 19:31
第二個表,老師
84785036
01/13 19:35
第一個表只填兩個數(shù)據(jù)嗎
施薇薇老師
01/13 19:40
根據(jù)表格要求,實際有數(shù)的就填上,沒有就不寫。
84785036
01/13 19:43
本期扣除額是怎么填?自己填了很多次都不對。
施薇薇老師
01/13 19:48
本期扣減額應(yīng)該為3998.02
84785036
01/13 19:54
本期發(fā)生額是填285100.99元嗎
施薇薇老師
01/13 20:20
你好,按照這個圖片表樣填列
84785036
01/13 21:16
這樣保存不了
施薇薇老師
01/13 21:22
圖片提示有修改方法,你參照方法進(jìn)行調(diào)整
84785036
01/13 21:23
只填第10項保存了,但是第二個表填了又顯示這個
施薇薇老師
01/13 21:29
你的截圖比較模糊,看不清提示。 可以先把現(xiàn)在填列的數(shù)據(jù)截圖下來,比照著填,供參考
施薇薇老師
01/13 21:31
你再看看哪里是否有沒填對的地方,互相沖突,或者少填報
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