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由于退貨原因并紅沖發(fā)票,開出和紅沖差額20萬元,申報期說異常,原因說明要做怎么寫?

84784970| 提問時間:01/13 14:07
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,這個是多開了20嗎?
01/13 14:07
84784970
01/13 14:09
是開50 沖20 實際30
84784970
01/13 14:09
沖是另外一個客戶退回
郭老師
01/13 14:11
本單位xx時間開負數(shù)發(fā)票信息,金額,稅額,發(fā)票號碼, 由于財務(wù)人員失誤,多開20萬,導(dǎo)致xx問題 特此說明
84784970
01/13 14:12
客戶A開票金額50,客戶B由于產(chǎn)品出現(xiàn)不良退回貨物紅沖20。
郭老師
01/13 14:13
你是這兩個客戶弄混了嗎?
84784970
01/13 14:16
沒弄混,有兩個客戶,A客戶銷售50,B客戶12月退回貨物把8月的對應(yīng)金額發(fā)票紅沖。
郭老師
01/13 14:21
那正常申報30萬就可以 怎么還要寫說明 是在一個月的嗎 你稅務(wù)局是沒有查到負數(shù)發(fā)票嗎 本月xx時間開具正數(shù)發(fā)票號碼,金額稅額合計 本月xx時間開出負數(shù)發(fā)票號碼,金額稅額合計 合集銷售額xx 特此說明
84784970
01/13 14:24
查到,就是申報完了,覺的有差額才讓寫說明。
郭老師
01/13 14:25
上面寫了可以看一下的。
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