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老師,12月份收到。上一年的發(fā)票,怎么處理?因為沒見到發(fā)票,我1月份按其他應(yīng)收款做的,如何調(diào)整一下,多謝多謝

84784987| 提問時間:2024 01/13 11:21
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,同學(xué) 按照未票費用入賬
2024 01/13 11:22
84784987
2024 01/13 11:24
什么是未票費用入賬?
冉老師
2024 01/13 11:28
就是沒有發(fā)票,但是屬于12月份當(dāng)期的費用
84784987
2024 01/13 11:36
我23年12月份收到了22年12月份開的發(fā)票,這筆錢23年1月份已經(jīng)按報銷款報了,當(dāng)時沒有看到發(fā)票分錄為 借 其他應(yīng)收款,貸 銀行存款,23年12月份才收到發(fā)票,我該怎么調(diào)整一下,分錄怎么寫,這些票放在23年1月份的憑證里面還是放在23年12月份的憑證里?多謝多謝
冉老師
2024 01/13 11:38
在23年12月份做賬 借管理費用 貸其他應(yīng)收款
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