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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,12月份收到。上一年的發(fā)票,怎么處理?因?yàn)闆]見到發(fā)票,我1月份按其他應(yīng)收款做的,如何調(diào)整一下,多謝多謝
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速問(wèn)速答冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,同學(xué)
按照未票費(fèi)用入賬
01/13 11:22
84784987
01/13 11:24
什么是未票費(fèi)用入賬?
冉老師
01/13 11:28
就是沒有發(fā)票,但是屬于12月份當(dāng)期的費(fèi)用
84784987
01/13 11:36
我23年12月份收到了22年12月份開的發(fā)票,這筆錢23年1月份已經(jīng)按報(bào)銷款報(bào)了,當(dāng)時(shí)沒有看到發(fā)票分錄為 借 其他應(yīng)收款,貸 銀行存款,23年12月份才收到發(fā)票,我該怎么調(diào)整一下,分錄怎么寫,這些票放在23年1月份的憑證里面還是放在23年12月份的憑證里?多謝多謝
冉老師
01/13 11:38
在23年12月份做賬
借管理費(fèi)用
貸其他應(yīng)收款
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