問(wèn)題已解決

老師,對(duì)公收到別的公司給我打的退還押金的會(huì)計(jì)分錄怎么做

84785040| 提問(wèn)時(shí)間:01/12 21:10
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款
01/12 21:13
84785040
01/12 21:17
那余額有掛一筆其他應(yīng)收款-押金,要怎樣才能沖平
84785040
01/12 21:19
押金也不開(kāi)票,也不申報(bào)收入,要直接掛到哪個(gè)科目做平
劉艷紅老師
01/12 21:19
前面付了,要計(jì)入其他應(yīng)收款,收到再?zèng)_掉就可以了
84785040
01/12 21:20
前面他私轉(zhuǎn)的
劉艷紅老師
01/12 21:26
前面你是怎么做賬的了
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