問題已解決

老師,請(qǐng)問勞務(wù)派遣企業(yè),小規(guī)模納稅人按照5%開的普通發(fā)票,差額應(yīng)該天在小規(guī)模增值稅申報(bào)表的哪一欄?

84785003| 提問時(shí)間:01/12 17:40
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好,同學(xué)您好,差額征稅填申報(bào)表: 1.將差額扣除項(xiàng)目填入增值稅納稅申報(bào)表附列資料; 2、將本期銷售情況填入增值稅納稅申報(bào)表附列資料; 3、按照5%征收率簡易辦法計(jì)稅,則取得的增值稅專用發(fā)票不用填入增值稅納稅申報(bào)表中; 4、將差額扣除前的不含稅銷售額填入增值稅納稅申報(bào)表。
01/12 17:41
84785003
01/12 17:42
差額部分30萬以內(nèi)需要繳納增值稅嗎?
易 老師
01/12 17:42
同學(xué)您好,你好,不要 的,這種情況 不要的
84785003
01/12 17:45
如果差額超過30萬,需要按照5個(gè)點(diǎn)繳納增值稅對(duì)吧
易 老師
01/12 17:50
同學(xué)您好,是的沒錯(cuò), 是這樣的
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