問(wèn)題已解決

小規(guī)模納稅人收入減按1%,在增值稅申報(bào)時(shí),需要填寫增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表嗎?

84784965| 提問(wèn)時(shí)間:01/12 16:04
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夏春燕老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
是的,對(duì)應(yīng)減免2%的部分,填減免稅明細(xì)表
01/12 16:05
夏春燕老師
01/12 16:05
同時(shí),第16欄減免稅金額也要填
84784965
01/12 16:13
這個(gè)填了2%的部分
夏春燕老師
01/12 16:14
是的,就是這樣填寫的
84784965
01/12 16:16
增值稅納稅申報(bào)表這樣填對(duì)不
84784965
01/12 16:17
之前的報(bào)表都沒(méi)填是不是都要改
夏春燕老師
01/12 16:19
請(qǐng)問(wèn)你的季度銷售額有超過(guò)30萬(wàn)嗎?
夏春燕老師
01/12 16:20
如果你季度銷售額沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn),且開(kāi)具普票,那么這一欄就不需要填寫,同時(shí),減免稅申報(bào)明細(xì)表也不需要同時(shí),減免稅申報(bào)明細(xì)表也不需要填寫
84784965
01/12 16:21
嗯,沒(méi)超過(guò)
夏春燕老師
01/12 16:30
沒(méi)超過(guò)的,企業(yè)的直接填第10欄
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