問題已解決

老師,我們是去年新設(shè)立企業(yè),認(rèn)繳制,還沒有投資款,今年1月也要申報(bào)營業(yè)賬簿印花稅呀,計(jì)稅金額填0嗎?那10-12月的印花稅也可以一起按次申報(bào)嗎?

84785019| 提問時(shí)間:01/12 14:16
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師
您好,對的,這個(gè)也是可以一起的
01/12 14:17
84785019
01/12 14:21
我們購進(jìn)的創(chuàng)意策劃服務(wù)合同和可以不用交印花稅吧?
84785019
01/12 14:22
我們銷售的是信息技術(shù)服務(wù),合同是框架合同,那我們按開票的含稅金額來繳納印花稅嗎?
小鎖老師
01/12 14:40
對的,最后的話這按照開票的繳納
84785019
01/12 15:13
好的,那銷售的是信息技術(shù)服務(wù)信息服務(wù)費(fèi),選擇技術(shù)服務(wù)合同,是嗎?
小鎖老師
01/12 15:42
嗯對,理解的是沒錯(cuò)的
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