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老師您好,結轉銷售成本時 借:主營業(yè)務成本 貸:應付職工薪酬,月末還要再做工資計提嗎?結轉銷售成本時工資按全部轉了

84785010| 提問時間:2024 01/12 10:11
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你好,這個就不用再計提工資了
2024 01/12 10:11
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