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開票的時(shí)候開的是免稅,在申報(bào)增值稅的時(shí)候要怎么填寫16欄:本期應(yīng)納稅額減征額,請老師指導(dǎo)

84784956| 提問時(shí)間:01/11 17:33
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好,如果在開票時(shí)選擇免稅,那么在申報(bào)增值稅時(shí),第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”通常不需要填寫。這是因?yàn)槊舛惿唐坊蚍?wù)在計(jì)算增值稅時(shí)不需要考慮銷項(xiàng)稅額,因此也沒有對應(yīng)的減征額。
01/11 17:34
84784956
01/11 17:38
提交申報(bào)的時(shí)候顯示本期應(yīng)納稅額減征額不等于附表《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》中減免項(xiàng)目
易 老師
01/11 17:43
同學(xué)您好,如果提交申報(bào)時(shí)顯示“本期應(yīng)納稅額減征額不等于附表《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》中減免項(xiàng)目”,這通常意味著在填寫申報(bào)表時(shí)存在一些不一致或錯(cuò)誤。 首先,需要檢查填寫的增值稅申報(bào)表,確保“本期應(yīng)納稅額減征額”一欄的數(shù)據(jù)與《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》中相應(yīng)的減免項(xiàng)目數(shù)據(jù)一致。如果發(fā)現(xiàn)不一致,需要仔細(xì)核對申報(bào)表填寫的數(shù)據(jù),并檢查是否符合稅收法規(guī)和政策規(guī)定。 另外,還需要檢查是否存在以下問題: 減免項(xiàng)目是否符合稅收優(yōu)惠政策條件,并已正確申請和備案。 減免項(xiàng)目的填寫是否準(zhǔn)確,是否與實(shí)際情況相符。 是否存在漏報(bào)或錯(cuò)報(bào)減免項(xiàng)目的情況。
84784956
01/11 17:54
意思是說在開這個(gè)免稅票之前要去稅局做備案?
易 老師
01/11 17:58
同學(xué)您好,學(xué)員您好,是的,對的
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