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老師,我公司四季度銷售額只有2萬元,12月開了銷項負(fù)數(shù)開票55000元紅沖8月份的發(fā)票,總共合計四季度銷售收入-35000元,四季度銷售的產(chǎn)品是以前采購的,那我四季度印花稅該怎么申報?

84784994| 提問時間:01/11 15:19
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
本季度沒有購入就0申報就是
01/11 15:21
84784994
01/11 15:27
那就是這個負(fù)數(shù)的銷售收入就不用管它了對嗎,直接全部填0,直接0申報就可以了是嗎?
家權(quán)老師
01/11 15:28
是滴,直接0申報就是了
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