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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,去年第四季度開的增值稅專票,然后紅沖了,增值稅及附加申報(bào)表可以零申報(bào)嗎?
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速問速答你好你是幾月份沖的?
01/11 15:14
84785011
01/11 15:17
老師,12月份紅沖的
宋生老師
01/11 15:18
你好,那就可以不用申報(bào)。按0申報(bào)就好了。
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