問題已解決

我們公司預(yù)收租戶的電費(fèi),每月5號統(tǒng)一去電業(yè)局交電費(fèi)。預(yù)收的分錄:借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款。交電費(fèi)的時候,借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款,這樣對不對?如果對的話,“預(yù)收賬款”科目怎么沖減?

84784964| 提問時間:2018 03/20 13:02
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陽老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,交電費(fèi)時:借:管理費(fèi)用 預(yù)收賬款 貸:銀行存款
2018 03/20 13:03
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