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計提稅金及附加時,是計提增值稅的總共12%計提,還是說按照企業(yè)享受有關(guān)政策優(yōu)惠后實際繳納的稅金計提
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速問速答你好。按實際應(yīng)交的計提就好了。
01/11 09:52
84784959
01/11 10:05
那如果有的是按12%計提的,有的按減免后的計提的,這樣會影響企業(yè)報送的哪些因素嘛
宋生老師
01/11 10:06
你好這個沒關(guān)系的,你最終不用繳納的部分進(jìn)入到營業(yè)外收入-稅收減免就好了。
84784959
01/11 10:13
那我賬務(wù)還用不用處理了
宋生老師
01/11 10:17
你好,要處理的呀,比如你繳納的時候,借,應(yīng)交稅費,應(yīng)交城建稅貸,營業(yè)外收入,稅收減免,銀行存款。
84784959
01/11 10:46
老師好,我說的是現(xiàn)在我整理明細(xì)賬的時候,發(fā)現(xiàn)2023年度的好像有些是按增值稅的12%計提的,有些是按實際繳納的計提的,像這種情況我要怎么處理呢
宋生老師
01/11 10:49
你好,你看他最終交納是按多少交的?是不是還有余額?有余額就把它沖減回來。
84784959
01/11 11:31
繳納的是按優(yōu)惠過的繳納的,看哪個科目有沒有余額,還有就是要怎么沖減
宋生老師
01/11 11:35
你好,按增值稅的12%計提的,就是你上面說的這個12%計提的,是不是按12%繳納了?
沖減就是看他計提的分錄是怎么做的,然后沖減的話就做相同的分錄,只是金額寫負(fù)數(shù)。
84784959
01/11 12:31
現(xiàn)在問題就是我繳納的就是企業(yè)應(yīng)該享受過優(yōu)惠之后的,但在計提時有的計提的是12%,有的是計提的6%,是不是有余額就是看計提的這個科目就是營業(yè)稅金及附加有沒有余額是嗎
宋生老師
01/11 13:23
看你的應(yīng)交稅費,應(yīng)交城建稅,教育費附加和地方教育費附加這三個。
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