問題已解決
一般納稅人,11月進(jìn)項(xiàng)稅和預(yù)交稅有留底要怎么做分錄?到12月抵扣掉又怎么做分錄?
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速問速答你好,其實(shí)這個(gè)不需要單獨(dú)做分錄,至少現(xiàn)在的會(huì)計(jì)和稅法上沒有要求單獨(dú)做分錄,只要在申報(bào)表上體現(xiàn)就好了。
01/11 09:21
84784990
01/11 09:22
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?
宋生老師
01/11 09:25
1.月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2.月份終了,將當(dāng)月多交的增值稅額自“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
3.月份終了,將當(dāng)月預(yù)繳的增值稅額自“應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅
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