問題已解決
老師,請問5月份企業(yè)所得稅匯算清繳的話,如果交稅了,是記以前年度損益調(diào)整科目吧?那得調(diào)整23年度財務報表吧!
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速問速答你好,年財務報表不用修改,修改的是匯算清繳調(diào)整表
01/11 08:08
84785011
01/11 08:11
那記以前年度損益調(diào)整科目,對24年賬有影響么?對24年出的報表
郭老師
01/11 08:12
你好,這個不影響的。
84785011
01/11 08:14
那年度報告,我就報年末出的財務報表就可以么?我以為得調(diào)整未分配利潤后再報報表
郭老師
01/11 08:16
對的,是的,不用調(diào)整的。
84785011
01/11 08:19
老師,那今天我就做匯算清繳的話,可以直接把補的稅,直接記到12月末做企業(yè)所得稅費用么?
郭老師
01/11 08:20
你好,如果是小企業(yè),會計準則可以做所得稅費用。
84785011
01/11 08:23
是小企業(yè)會計準則,補繳的這部分可以做所得稅費用,做到12月或者今年繳費當月都可以么
郭老師
01/11 08:23
可以的,可以這么做的。
84785011
01/11 08:52
老師,那我12月份正常做結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤就行,不用考慮補繳的企業(yè)所得稅稅費唄
84785011
01/11 08:52
直接結(jié)賬了
郭老師
01/11 08:55
你好對的,是這么做的。
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