問題已解決

老師,我想問一下,分公司給總公司開了勞務費發(fā)票,怎么做合并報表

84785042| 提問時間:01/10 20:16
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
您好,這個的話,抵消這部分就可以的,抵消這個勞務費
01/10 20:16
84785042
01/10 20:17
是不是資產負債表應收應付要抵消,利潤表,收入和成本要抵消
小鎖老師
01/10 20:18
嗯對,是這意思的,同時
84785042
01/10 20:26
那我總公司做借:生產成本貸:應付賬款分公司做借:應收帳款貸:主營業(yè)務收入,這個生產成本怎么抵消
小鎖老師
01/10 20:28
你生產成本,結轉到主營業(yè)務成本
84785042
01/10 20:28
老師你能細說一下嗎,沒太懂
小鎖老師
01/10 20:31
就是生產成本,需要借 主營業(yè)務成本? 貸 生產成本,這樣處理的
84785042
01/10 20:32
這個是總公司的嗎還是分公司的
小鎖老師
01/10 20:34
這個是屬于總公司這樣做的
84785042
01/10 20:35
那生產成本是資產負債表資產類科目,那負債那邊的科目要抵消那個
小鎖老師
01/10 20:39
借 主營業(yè)務成本? 貸 生產成本,這樣 那邊影響的是未分配利潤
84785042
01/10 20:41
那就是資產負債表要抵消應收應付,存貨和未分配利潤,利潤表要收入和成本抵消是嗎
小鎖老師
01/10 20:43
對的,理解的是沒錯的
84785042
01/10 20:43
好的謝謝老師
小鎖老師
01/10 20:48
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