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倉庫庫存商品金額與分錄賬面金額差0.01,小數(shù)點,怎么調(diào)整?
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速問速答同學(xué)您好,多付可將賬上差額轉(zhuǎn)入營業(yè)外 支出,少付是資產(chǎn)的記營業(yè)外收入
01/10 16:56
84785013
01/10 17:13
當(dāng)做是庫存盤點,盤盈、盤虧調(diào)整是計哪個科目
易 老師
01/10 17:14
同學(xué)您好,借:原材料庫存商品,貸:待處理財產(chǎn)損溢借:待處理財產(chǎn)損溢貸:其他應(yīng)付款無法查明借:待處理財產(chǎn)損溢,貸:管理費用
易 老師
01/10 17:14
借:待處理財產(chǎn)損溢,貸:原材料庫存商品借:其他應(yīng)收款,貸:待處理財產(chǎn)損溢 ,貸:管理費用/營業(yè)外支出貸:待處理財產(chǎn)損溢
84785013
01/10 17:24
因為開進(jìn)項發(fā)票時,數(shù)量分開了,有四舍五入,進(jìn)項稅額少了0.01,庫存商品多了0.01,這種情況,怎么調(diào)?
易 老師
01/10 17:25
同學(xué)您好, 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)貸:庫存商品
84785013
01/10 17:26
倉庫入庫金額是按大批數(shù)量來入,開票是分開不同批次來開,會有小數(shù)點出入,倉庫庫存商品金額就跟賬面對不上了。
84785013
01/10 17:27
調(diào)整進(jìn)項稅額,那么會跟增值稅申報表不一致了
易 老師
01/10 17:31
同學(xué)您好,進(jìn)項稅額少了0.01,就只調(diào)這個0.01調(diào)完就平了,險非數(shù)據(jù)統(tǒng)計有誤
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