問題已解決

老師好!公司是小規(guī)模納稅人,開票按照1%開票的,增值稅減征額填在表一18欄“本期應(yīng)納稅額減征額 ”那里了,請問老師“增值稅減免稅申報明細表”還用填寫嗎?

84784990| 提問時間:01/10 15:35
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84784990
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師
老師,您的意思是只需要把計算的減免的2%的稅額填寫在表一就可以了?
01/10 15:37
84784990
01/10 15:39
好的,謝謝老師!
小鎖老師
01/10 15:35
您好,這個是不需要的,不用的
小鎖老師
01/10 15:37
嗯對是這個意思的了
小鎖老師
01/10 15:40
不客氣的,祝您開心
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