問題已解決
老師好!公司是小規(guī)模納稅人,開票按照1%開票的,增值稅減征額填在表一18欄“本期應(yīng)納稅額減征額 ”那里了,請問老師“增值稅減免稅申報明細表”還用填寫嗎?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答老師,您的意思是只需要把計算的減免的2%的稅額填寫在表一就可以了?
01/10 15:37
84784990
01/10 15:39
好的,謝謝老師!
小鎖老師
01/10 15:35
您好,這個是不需要的,不用的
小鎖老師
01/10 15:37
嗯對是這個意思的了
小鎖老師
01/10 15:40
不客氣的,祝您開心
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