問題已解決

老師你好,我們有一張失控發(fā)票上游公司沒交稅導(dǎo)致我們需要進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,成本入賬是2022年,現(xiàn)在12月讓我們進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,正常轉(zhuǎn)出是借:原材料貸:應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,那我想問這張進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出多出來部分的原材料我還是轉(zhuǎn)入成本中嗎

84784969| 提問時間:01/10 15:31
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謝謝老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,稅務(wù)師
同學(xué)您好,建議轉(zhuǎn)成本處理
01/10 15:32
84784969
01/10 16:06
先掛在成本里面?
84784969
01/10 16:37
老師我這個是22年入的成本,這個月進(jìn)項稅額,那這個是不是影響了以前的利潤,能不能借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出?
謝謝老師
01/10 16:41
大多數(shù)企業(yè)都是按您這種處理,其實這個差額計入當(dāng)期就可以
84784969
01/10 16:42
直接掛成本里面嗎?
謝謝老師
01/11 11:01
是的 直接進(jìn)入本期成本
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