問題已解決

老師我想問一下就是我第四季度的增值稅不含稅收入填少了、這個(gè)我要更正申報(bào)、還是可以在匯算清繳的時(shí)候在把正確的填上呢

84785042| 提問時(shí)間:01/10 12:24
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微微老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,應(yīng)當(dāng)更正申報(bào)的呢。
01/10 12:24
84785042
01/10 12:25
匯算清繳的時(shí)候在把差額填上可以么
微微老師
01/10 12:28
您好,這個(gè)是不可以的呢。
84785042
01/10 14:39
老師以前的成本票可以放在今年入賬么
微微老師
01/10 20:44
你好,這是不可以的呢
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