問題已解決
老師,因研發(fā)費(fèi)用產(chǎn)生的以前年度虧損在今年盈利后彌補(bǔ)怎么做分錄
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答你好,彌補(bǔ)虧損不需要做政務(wù)處理。
01/10 11:38
84785000
01/10 11:44
今年盈利了,在會(huì)計(jì)處理里需要計(jì)提所得稅,但是報(bào)稅的時(shí)候因彌補(bǔ)以前年度虧損后不需要繳稅,這個(gè)所得稅計(jì)提后還要怎么處理嗎
郭老師
01/10 11:47
你好,不需要的,這個(gè)不用計(jì)提所得稅。
84785000
01/10 11:48
所以我在盈利情況下因?yàn)榘l(fā)現(xiàn)可以彌補(bǔ)以前年度虧損就不用計(jì)提這個(gè)季度所得稅了是嗎
郭老師
01/10 11:49
啊,對(duì)的,可以這么做的。
84785000
01/10 11:53
老師,滴滴這種打車的發(fā)票可以做進(jìn)項(xiàng)稅抵扣嗎
郭老師
01/10 11:55
你好出差的業(yè)務(wù)可以的
84785000
01/10 13:27
老師,股權(quán)轉(zhuǎn)讓雙方都要交個(gè)稅嗎
郭老師
01/10 13:28
你好,個(gè)稅是出讓一方繳納,印花稅是雙方。
84785000
01/10 13:29
好的,謝謝老師
郭老師
01/10 13:30
不用客氣,工作愉快。
閱讀 191