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無票收入怎么寫分錄,還有公司購買理財產(chǎn)品,分錄是這樣寫嗎
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速問速答你好,購買理財是這么做賬的
2024 01/10 11:15
84785038
2024 01/10 11:17
那無票收入呢
東老師
2024 01/10 11:17
無票收入借銀行存款 貸主營業(yè)務收入,應交稅費,應交增值稅
84785038
2024 01/10 11:19
這個增值稅也要算出來,寫進去?
東老師
2024 01/10 11:20
增值稅的話也是需要寫進去的
84785038
2024 01/10 12:55
現(xiàn)在超過季度報30萬,那超出的免征增值稅金額,應該填寫在哪里?
東老師
2024 01/10 12:56
超過30 萬就不免征增值稅了的
84785038
2024 01/10 12:57
我的意思是,超出的銷售額填寫在哪里,第一個增值稅表格是這樣填寫嗎?
東老師
2024 01/10 12:59
超過了30萬? 那就是填寫在開具的其他發(fā)票欄次
84785038
2024 01/10 13:06
銷售額是634702.66這張表格是這樣填寫嗎?
東老師
2024 01/10 13:07
你下面的30萬本身是免稅的嗎?
84785038
2024 01/10 13:16
老師,麻煩看一下
東老師
2024 01/10 13:17
我看著你這個填寫是沒有問題的
84785038
2024 01/10 13:20
超出部分334702.66這個銷售額,增值稅收取的是3點,那這張表格可以減免2個點的,增值稅怎么填寫?
東老師
2024 01/10 13:21
334702.66*2%,填寫的就是這個2%的減免的部分
84785038
2024 01/10 13:28
填寫的減稅性質(zhì)代碼及名稱,和填寫的銷售額對嗎?
東老師
2024 01/10 13:28
不是 這個就是填寫減免的2%部分的增值稅
84785038
2024 01/10 13:33
是這樣填寫嗎?假如不對,麻煩具體改一下
東老師
2024 01/10 13:34
這個不是填寫的收入,填寫的是您那個減免2%部分的增值稅
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