問題已解決
比如11月的銷售收入 12月才開的發(fā)票 當月想體現(xiàn)收入就做了主營業(yè)務收入 報了稅 12月才開了發(fā)票 稅務系統(tǒng)12月也有收入 這個怎么辦 這不就在稅務上多報稅了嗎
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速問速答同學你好
多報了可以紅沖
01/10 10:37
84785000
01/10 10:39
稅務系統(tǒng)上多報了可以紅沖嗎
樸老師
01/10 10:41
同學你好
這個可以的
跨年紅沖的
84785000
01/10 10:48
稅務系統(tǒng)上直接紅沖 ?還是需要開發(fā)票紅沖
樸老師
01/10 10:51
同學你好
開發(fā)票紅沖哦
84785000
01/10 10:52
12月開一正一負的發(fā)票?
84785000
01/10 10:55
那就相當于12月發(fā)票不就作廢了嗎
樸老師
01/10 11:00
同學你好
這個叫紅沖
不是作廢
84785000
01/10 11:04
紅沖不就相當于作廢嗎
樸老師
01/10 11:07
不是一回事
你可以這樣理解
但是操作上不是一回事
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