問題已解決
委托加工物資已經(jīng)到了,款也付了,發(fā)票是下個月也就是明年的,這個月和下個月咋做分錄
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速問速答.貨物并付款:
借:委托加工物資(不含稅價)
應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額
貸:銀行存款
2.收到發(fā)票時:
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)
貸:應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額
01/09 16:18
84784972
01/09 16:31
那委托加工物資變成了原材料也是這樣嗎?就是將進項稅額變成待抵扣進項稅額,然后收到發(fā)票再進行抵減嗎?
向陽老師
01/09 16:33
您好,同學(xué),是可以的呢
84784972
01/09 18:05
就是我的意思就是原材料已付款,也已經(jīng)到貨,也是這么做會計分錄嗎?
向陽老師
01/09 19:16
您好,同學(xué),是這樣子的
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