問題已解決
年末如何結(jié)轉(zhuǎn)銷項和進項稅呢,分錄怎么寫
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速問速答借:銷項 26131.59
貸: 進項 5952.85
未交增值稅 20178.74
01/09 11:45
84785032
01/09 11:52
未交增值稅是不是要和增值稅報表上的留底稅額一致呢
venus老師
01/09 11:53
你有留抵嗎,同學(xué),最終你發(fā)給我的表就是未交增值稅數(shù)額
84785032
01/09 11:54
銷項減進項,最后沒抵扣的進項不是留底稅額嗎
venus老師
01/09 11:57
你好,同學(xué),你們要交稅不會有留抵的
84785032
01/09 12:01
我們是出口企業(yè),免增值稅也沒有留抵嗎
venus老師
01/09 14:46
同學(xué),你們交增值稅是沒有留抵。
84785032
01/09 17:15
為什么會沒有留抵呢,銷項小于進項的時候,多出來的進項我不可以留到之后使用嗎,只能當期清零嗎
venus老師
01/09 17:17
如果你進項大于銷項的情況下,是可以留抵的。
84785032
01/09 17:19
那12月的時候,銷項小于進項,產(chǎn)生留抵,會計分錄也是上面的這個嗎,借:銷項 26131.59
貸: 進項 5952.85
未交增值稅 20178.74
venus老師
01/09 17:21
那就不用做分錄了。同學(xué)
84785032
01/09 17:25
那賬上的留抵金額怎么體現(xiàn)是和報表上的留抵金額是一致的呢
venus老師
01/09 17:26
應(yīng)交增值稅借方余額和申報表一致就行。
84785032
01/09 17:29
11月員工的探親路費車票,有一部分計入了進項稅,但是因為不能勾選抵扣,導(dǎo)致賬上的應(yīng)交增值稅借方余額和申報表的留抵金額有一些不一樣,這要怎么辦呢
venus老師
01/10 08:23
不能抵扣,你計入應(yīng)交稅費——待抵扣進項稅
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