問題已解決
老師,2022年收入多報25萬,多繳納增值稅15004.72元,2023年12月收入減掉這25萬調(diào)整以前年度損益,增值稅該怎么做分錄
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,借記應交稅費-應交增值稅
01/09 10:12
84784988
01/09 10:16
可是這個12月少報收入了,那增值稅肯定也少了,比如12月收入是160萬,增值稅是160萬×6%,但是申報收入時申報160萬-25萬,這樣申報表上銷項稅就少了,,這個差額怎么做
CC橙老師
01/09 10:22
是財務報表已經(jīng)報了還是增值稅已經(jīng)申報了?增值稅報了需要更正申報
閱讀 158