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請問其他應(yīng)付款可以隨老板心意轉(zhuǎn)營業(yè)外收入嗎?一般納稅人其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)營業(yè)外收入需要納增值稅嗎?這樣操作有風(fēng)險(xiǎn)嗎

84785000| 提問時(shí)間:01/08 22:44
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,高級會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好,可以的,交了增值稅還并入利潤表交所得稅,這個(gè)沒有風(fēng)險(xiǎn)
01/08 22:44
84785000
01/08 22:48
老師,一般納稅人,轉(zhuǎn)營業(yè)外收入不用交增值稅吧?
廖君老師
01/08 22:49
您好,當(dāng)然交稅,增值稅13%
84785000
01/08 22:52
老師,小規(guī)模轉(zhuǎn)營業(yè)外收入不是不用申報(bào)和納增值稅嗎?一般納稅人居然要?
廖君老師
01/08 22:54
您好,您說小規(guī)模不交是享受了現(xiàn)在的季度30萬優(yōu)惠政策了,
84785000
01/08 22:58
老師,剛百度了一下,其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)營業(yè)外收入應(yīng)該不涉及繳納增值稅吧?大概只有違約金,罰款收入才要?
廖君老師
01/08 22:59
您好,都要交的,他不是不征收入就要交增值稅的
84785000
01/08 23:04
老師,有個(gè)小規(guī)模,其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)營業(yè)外收入,我沒有報(bào)到增值稅報(bào)表里哦,沒關(guān)系吧?
廖君老師
01/08 23:05
您好,12月有沒有申報(bào)增值稅度,最好是更正申報(bào)一下,我被稽查過,稅務(wù)局比對增值稅申報(bào)收入? 和 賬上收入的
84785000
01/08 23:07
老師,我雖然沒報(bào)上去,但是報(bào)上去季度也不超30萬,應(yīng)該問題不大吧,然后這個(gè)也需要報(bào)印花稅嗎
廖君老師
01/08 23:08
您好,印花稅不用報(bào),主營業(yè)務(wù)收入報(bào)印花稅就可以
84785000
01/08 23:14
老師,你說的這個(gè)要報(bào)增值稅,是直接主營收入加營業(yè)外收入填小規(guī)模第9欄嗎?就是和正常報(bào)一樣,把營業(yè)外收入加進(jìn)去即可
廖君老師
01/08 23:15
您好,是的,就是正常申報(bào)一樣的,
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