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#提問#去年的收入少計(jì)了,然后消銷項(xiàng)稅多算了,怎么去做賬??

84785022| 提問時(shí)間:01/08 17:27
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,他們兩個(gè)的差額是一樣的,是嗎?等于說是做錯(cuò)了,對(duì)嗎?
01/08 17:27
宋生老師
01/08 17:40
你好,這個(gè)借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,銷項(xiàng)稅額貸,以前年度損益調(diào)整。
宋生老師
01/08 17:43
你好,你如果紅字沖減的這個(gè)全部的未開票收入的話,就不用調(diào)整了。正常做就可以了。
宋生老師
01/08 18:14
你好!正規(guī)的方法是需要。但是因?yàn)橐徽回?fù),如果沒有差異,就不用調(diào)整了
84785022
01/08 17:39
對(duì)的,做錯(cuò)了,現(xiàn)在跨年度了,要調(diào)整以前年度損益,我意思是我怎么做賬
84785022
01/08 17:40
去年12月是未開票收入,然后我1月開了票,我把12月的未開票憑證全部紅沖了,然后按照發(fā)票金額正常入賬入了收入,那我未開票和開票差異部分我改怎么調(diào)整
84785022
01/08 17:45
跨年了啊
84785022
01/08 17:45
相當(dāng)于去年收入少計(jì)了,不用調(diào)整年度損益嘛
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