問題已解決
#提問#去年的收入少計了,然后消銷項稅多算了,怎么去做賬??
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速問速答你好,他們兩個的差額是一樣的,是嗎?等于說是做錯了,對嗎?
01/08 17:27
宋生老師
01/08 17:40
你好,這個借應交稅費,應交增值稅,銷項稅額貸,以前年度損益調整。
宋生老師
01/08 17:43
你好,你如果紅字沖減的這個全部的未開票收入的話,就不用調整了。正常做就可以了。
宋生老師
01/08 18:14
你好!正規(guī)的方法是需要。但是因為一正一負,如果沒有差異,就不用調整了
84785022
01/08 17:39
對的,做錯了,現(xiàn)在跨年度了,要調整以前年度損益,我意思是我怎么做賬
84785022
01/08 17:40
去年12月是未開票收入,然后我1月開了票,我把12月的未開票憑證全部紅沖了,然后按照發(fā)票金額正常入賬入了收入,那我未開票和開票差異部分我改怎么調整
84785022
01/08 17:45
跨年了啊
84785022
01/08 17:45
相當于去年收入少計了,不用調整年度損益嘛
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