問題已解決

老師,我有個(gè)問題問一下:我之前工資發(fā)放是經(jīng)過應(yīng)付職工薪酬的,現(xiàn)在要把部分應(yīng)付職工薪酬工資的工資轉(zhuǎn)入成本,這樣咋結(jié)轉(zhuǎn)啊

84784949| 提問時(shí)間:01/08 13:55
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付職工薪酬
01/08 13:57
84784949
01/08 13:58
這樣應(yīng)付職工薪酬期末貸方有余額耶
84784949
01/08 14:02
我之前是計(jì)提:借管理工資,貸應(yīng)付職工薪酬,發(fā)放時(shí):借:應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款,現(xiàn)在要把部分的工資轉(zhuǎn)至成本
樸老師
01/08 14:07
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸管理費(fèi)用
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