問題已解決
老師 有一點不太懂 怎么寫
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速問速答您好,正在回復題目
2024 01/08 08:24
小林老師
2024 01/08 08:28
您好,根據(jù)您的題目,借在建工程420,累計折舊180,貸固定資產(chǎn)600,借營業(yè)外支出210,貸在建工程210,借在建工程400,應交稅費應交增值稅52貸銀行存款452,借固定資產(chǎn)610,貸在建工程
84785010
2024 01/08 08:43
老師增值稅有明細科目嗎
小林老師
2024 01/08 09:39
您好,是應交稅費-應交增值稅(進項稅額)
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