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營業(yè)賬簿的印花稅怎么申報依據(jù)是什么

84785003| 提問時間:01/07 16:33
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好, 這個是有實收資本才需要申報
01/07 16:34
84785003
01/07 16:34
當年沒有就不用是嗎
84785003
01/07 16:35
通用工會經(jīng)費計稅依據(jù)是什么
劉艷紅老師
01/07 16:37
沒有就不用申報,按合同來申報,工會經(jīng)費按應發(fā)工資的2%
84785003
01/07 16:37
工會經(jīng)費3個月合計的應發(fā)工資數(shù)量嗎
劉艷紅老師
01/07 16:38
是的,是的,就是你說的這樣的
84785003
01/07 16:41
老師我想問下9月份的增值稅和附加稅的表錯了。我是9月份重新申報還是等到匯算清繳在調整。不能抵扣的金額填錯了。所以就
劉艷紅老師
01/07 16:42
你是收入申報錯了嗎?
84785003
01/07 16:45
是發(fā)票有個是集體活動的。不能抵扣的。數(shù)字填錯了。我在想是現(xiàn)在從新更正嘛。但是涉及到了留抵退稅的問題。11月份的時候留抵退稅被我用光了。 賬面上是有個余額.99。但是申報是0
劉艷紅老師
01/07 16:46
前面先不管吧,匯算清繳再調增
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