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公司要注銷,原材料帳上有30萬,實(shí)際上沒有了,怎么辦

84785046| 提問時(shí)間:01/07 15:08
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好,借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢,貸:原材料庫(kù)存商品借:其他應(yīng)收款,貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 ,貸:管理費(fèi)用/營(yíng)業(yè)外支出貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢
01/07 15:12
84785046
01/07 15:15
其它應(yīng)收款明細(xì)怎么做
易 老師
01/07 15:23
同學(xué)您好,其他應(yīng)收款明細(xì)賬應(yīng)該使用“三欄式”明細(xì)賬,即設(shè)有“借、貸、余”三個(gè)基本欄次,并根據(jù)其他應(yīng)收款二級(jí)明細(xì)科目所發(fā)生的業(yè)務(wù)進(jìn)行登記。 “借”欄應(yīng)該記錄其他應(yīng)收款發(fā)生的增加或減少。 “貸”欄用于記錄其他應(yīng)收款發(fā)生的減少或增加。 “余”欄用于記錄 other 應(yīng)收款賬戶的余額。 其中,“借”和“余”兩欄是相同的,“貸”欄與“借”欄相反。
84785046
01/07 15:25
老師,我不明白為什么做借其它應(yīng)收款
易 老師
01/07 15:27
同學(xué)您好,盤虧了,倉(cāng)管如有責(zé)任要賠款
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