問題已解決
老師,你好,我想問下,現(xiàn)在申報第四季度9-12月企業(yè)所得稅,以前是本期數(shù),現(xiàn)在表里面是本年累計(jì)數(shù),這個季報數(shù)字填本期數(shù)可以嗎
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速問速答您好,不可以的,現(xiàn)在表里面是本年累計(jì)數(shù),我們就得填累計(jì)數(shù)呀
01/07 08:29
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01/07 08:32
那利潤總額也是本年的,本年累計(jì)利潤總額和本期利潤總額不一樣啊,那不是重復(fù)申報了嗎,我已經(jīng)申報成功了,稅都交了,我在作廢申報嗎
廖君老師
01/07 08:37
您好,您申報沒錯,有本期數(shù)和本年累計(jì)2列,我們填的就是本期數(shù),本年累計(jì)是自動計(jì)算的
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01/07 08:40
現(xiàn)在只有本年累計(jì)數(shù),沒有兩列了,所以我現(xiàn)在只填的本期數(shù),所以不曉得怎么辦了
廖君老師
01/07 08:43
您好,現(xiàn)在只有本年累計(jì)數(shù),那咱不能填?本期數(shù),就是填?累計(jì)數(shù)
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01/07 08:53
我稅款都交了,作廢沒有影響嗎
廖君老師
01/07 09:00
您好,:稅款已經(jīng)繳納不可以申報作廢。可以到稅務(wù)局更正申報,
如果是已經(jīng)清繳了,則納稅人可以通過申報錯誤更正功能進(jìn)行更正。申報錯誤更正之后,系統(tǒng)會根據(jù)前后申報信息對應(yīng)補(bǔ)退金額自動進(jìn)行判斷。
1.如果應(yīng)補(bǔ)退金額是正數(shù),則系統(tǒng)會自動產(chǎn)生應(yīng)補(bǔ)差額稅款,納稅人應(yīng)當(dāng)在規(guī)定繳款期限內(nèi)補(bǔ)交稅款。若是超過了規(guī)定的繳款期限,則需到大廳完成繳款事項(xiàng)。
⒉.如果應(yīng)補(bǔ)退金額是負(fù)數(shù),則出現(xiàn)了多繳稅款的現(xiàn)象,納稅人應(yīng)當(dāng)前往主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請辦理退抵稅流程。
3.如果應(yīng)補(bǔ)退金額是零,則系統(tǒng)對應(yīng)征數(shù)據(jù)自動進(jìn)行調(diào)整,納稅人無需補(bǔ)交稅款或者辦理退抵稅流程。
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