問(wèn)題已解決

老師,剛接手轉(zhuǎn)賬,發(fā)現(xiàn)應(yīng)付賬款余額在借方,應(yīng)收賬款余額在貸方,期末應(yīng)該怎么調(diào)整

84785033| 提問(wèn)時(shí)間:01/05 17:31
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,這個(gè)應(yīng)付賬款是你們單位提前支付給對(duì)方的嗎?如果是的話就用不用動(dòng)的 應(yīng)收賬款,是不是提前收了人家的錢(qián)沒(méi)有做收入
01/05 17:32
84785033
01/05 22:37
這兩個(gè)科目是負(fù)數(shù)余額不用重分類(lèi)嗎
郭老師
01/05 23:29
你好,你賬上不用調(diào)整,你只需要申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候重分類(lèi)就行
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