當(dāng)前位置:財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,剛接手轉(zhuǎn)賬,發(fā)現(xiàn)應(yīng)付賬款余額在借方,應(yīng)收賬款余額在貸方,期末應(yīng)該怎么調(diào)整
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答你好,這個(gè)應(yīng)付賬款是你們單位提前支付給對(duì)方的嗎?如果是的話就用不用動(dòng)的
應(yīng)收賬款,是不是提前收了人家的錢(qián)沒(méi)有做收入
01/05 17:32
84785033
01/05 22:37
這兩個(gè)科目是負(fù)數(shù)余額不用重分類(lèi)嗎
郭老師
01/05 23:29
你好,你賬上不用調(diào)整,你只需要申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候重分類(lèi)就行
閱讀 311