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老師? 老師 我12月份開了張票應(yīng)該作廢,但是沒作廢,1月份紅沖了,12月份的賬如果不想進(jìn)收入,能怎么處理一下啊

84784984| 提問時(shí)間:01/05 15:56
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,做預(yù)收賬款里面的,但是你有一個(gè)問題,增值稅的銷售額和所得稅的銷售額不一致。
01/05 15:56
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