問題已解決

老師,你好,上個(gè)月預(yù)估費(fèi)用和發(fā)票相差0.01怎么處理啊,上個(gè)月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了。

84785010| 提問時(shí)間:01/05 15:54
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鐘存老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,CMA,法律職業(yè)資格
按照發(fā)票金額調(diào)整本月的成本 應(yīng)付賬款按照發(fā)票的金額確認(rèn)
01/05 15:55
84785010
01/05 15:56
怎么做分錄呢
84785010
01/05 16:17
請問分錄怎么寫比較好呢
鐘存老師
01/05 16:18
比如,發(fā)票金額大于暫估金額 借:主營業(yè)務(wù)成本/其他業(yè)務(wù)成本等 貸:應(yīng)付賬款
84785010
01/05 16:19
發(fā)票金額少于預(yù)估金額
鐘存老師
01/05 16:19
借:應(yīng)付賬款 貸:主營業(yè)務(wù)成本/其他業(yè)務(wù)成本等
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