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12月份銷項(xiàng)17.2萬 留抵6.3萬 應(yīng)交10.8萬增值稅 但是之前有加計(jì)抵減余額,減去這10.8萬,加計(jì)遞減余額,還剩188932.54元 這么寫分錄,可以嗎?

84785019| 提問時(shí)間:01/05 14:57
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你這個(gè)減免稅款是什么意思?
01/05 14:58
84785019
01/05 14:59
我這屬于現(xiàn)代服務(wù)里面的,可以享受加計(jì)抵減扣除,減免稅款指的是加計(jì)抵減這部分的稅額
郭老師
01/05 15:03
可以的,可以這么做的。
84785019
01/05 15:24
老師,這是加計(jì)抵減的報(bào)表,期初余額是297206.28元,12月份抵減了108273.74元,剩下188932.54元 加計(jì)抵減,在發(fā)生時(shí),我沒有計(jì)提 在實(shí)際抵減的月份,我才按照實(shí)際抵減的金額,寫的分錄 2023年,12月份,需要把全部金額計(jì)提嗎,然后把這全部的297206.28都轉(zhuǎn)進(jìn)營業(yè)外收入~減免稅額嗎
郭老師
01/05 15:26
可以的,可以這么做的。
84785019
01/05 15:28
老師您是說,這兩種都可以,是嗎? 按實(shí)際發(fā)生的加計(jì)抵減稅額計(jì)入營業(yè)外收入也行 按總數(shù),計(jì)入營業(yè)外收入,也行,是嗎?
郭老師
01/05 15:29
對(duì)的,是的,是這么做的。
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