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12月份銷項17.2萬 留抵6.3萬 應(yīng)交10.8萬增值稅 但是之前有加計抵減余額,減去這10.8萬,加計遞減余額,還剩188932.54元 這么寫分錄,可以嗎?

84785019| 提問時間:01/05 14:57
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,你這個減免稅款是什么意思?
01/05 14:58
84785019
01/05 14:59
我這屬于現(xiàn)代服務(wù)里面的,可以享受加計抵減扣除,減免稅款指的是加計抵減這部分的稅額
郭老師
01/05 15:03
可以的,可以這么做的。
84785019
01/05 15:24
老師,這是加計抵減的報表,期初余額是297206.28元,12月份抵減了108273.74元,剩下188932.54元 加計抵減,在發(fā)生時,我沒有計提 在實際抵減的月份,我才按照實際抵減的金額,寫的分錄 2023年,12月份,需要把全部金額計提嗎,然后把這全部的297206.28都轉(zhuǎn)進(jìn)營業(yè)外收入~減免稅額嗎
郭老師
01/05 15:26
可以的,可以這么做的。
84785019
01/05 15:28
老師您是說,這兩種都可以,是嗎? 按實際發(fā)生的加計抵減稅額計入營業(yè)外收入也行 按總數(shù),計入營業(yè)外收入,也行,是嗎?
郭老師
01/05 15:29
對的,是的,是這么做的。
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